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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 321003
Data de emissão 21/03/2024
Valor 95,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.085.683-**
Nome do OrdenadorERON MARQUES BUENO
Dados do Credor
Nome do Credor SANDRA DE SOUSA ROCHA -ME
CPF/CNPJ ***215160001**
Endereço Antonio Ayres, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Câmara Municipal
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa Administração Legislativa
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha para custear a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para esta Câmara Municipal, durante o mês de Março/2024.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/03/2024 1 018 95,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
22/03/2024 95,00